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陈骏
【姓名】
陈骏
【职称】
副教授;
【研究领域】
企业经济;审计;投资;
【研究方向】
上市公司会计欺诈问题
【发表文献关键词】
会计欺诈,非审计服务,审计独立性,上市公司,预警模型,会计舞弊,政策建议,风险管理理论,原版教材,双语教学,课程设置,制度背景,逻辑回归,风险防范,中小投资者,服务结构,理性思考,风险评估,市场多元化...
【工作单位】
南京审计学院
【曾工作单位】
南京审计学院;
【所在地域】
江苏南京
学术成果产出统计表
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学术成果产出明细表
中国期刊全文数据库
共找到21篇
[1]陈骏;徐玉德;.
内部控制与企业避税行
[J]审计研究.2015,(03)
[2]陈骏;徐玉德;.
信息环境、机会主义动机与不可验证性会计估计——来自长期资产减值准备的经验证据
[J]中央财经大学学报.2014,(07)
[3]陈骏;.
内部控制监管、遵循成本与监管效果——基于我国上市公司内部控制监管的经验研究
[J]中南财经政法大学学报.2014,(06)
[4]陈骏;徐玉德;.
并购重组是掏空还是支持——基于资产评估视角的经验研究
[J]财贸经济.2012,(09)
[5]陈骏;徐玉德;.
高管薪酬激励会关注债权人利益吗?——基于我国上市公司债务期限约束视角的经验证据
[J]会计研究.2012,(09)
[6]陈骏;.
公允价值计量降低了会计信息的可靠性吗——基于沪深A股上市公司会计稳健性的经验证据
[J]山西财经大学学报.2013,(05)
[7]徐玉德;陈骏;.
上市公司违约风险、盈余质量与银行信用借款——基于沪深A股市场的经验研究
[J]证券市场导报.2011,(02)
[8]陈骏;徐玉德;.
产品市场竞争、竞争态势与上市公司盈余管理
[J]财政研究.2011,(04)
[9]陈骏;.
审计师声誉与银行信贷资源配置——基于银行信用借款决策的经验证据
[J]审计研究.2011,(05)
[10]时现;陈骏;王睿;.
公司治理模式、治理水平与内部审计——来自亚太地区的调查证据
[J]会计研究.2011,(11)
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中国重要会议全文数据库
共找到1篇
[1]陈希晖;陈骏;.
政府预算与政府审计的互动关系研究——基于公共治理的视角
[A].中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集.2010-04-17
更多
研究方向相近的学者
(学者,学者单位)
朱蕾
北京工商大学
李祥
东北大学
李先龙
贵州省安顺职业技术学院
王明
江苏大学
冯海虹
青岛海洋大学
陈溪
上海大学
宋樱
武汉大学
冯素平
山西财经大学
徐跃
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谢华
浙江海洋学院
柳学强
中国矿业大学
李萍
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合作过的学者
(学者,学者单位,篇数)
裴文英
南京审计学院
1
王明
江苏大学
3
欧阳玉秀
江苏大学
1
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该学者文献引用过的学者
(学者,学者单位,篇数)
蔡宁
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2
梁丽珍
厦门大学
2
朱蕾
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3
汤谷良
北京工商大学
3
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引用过该学者文献的学者
(学者,学者单位,篇数)
董焱
北京联合大学
3
吴海波
复旦大学
2
刘端
湖南大学
4
肖曼君
湖南大学
3
陈收
湖南大学
4
杨芳
湖南大学
4
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